lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 4507 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 05/09/2025 - 10:57:58
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/02/2025 02010113
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
QUINTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROC [...]
LIQUIDADO 7.793,75
25/02/2025 02010094
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA [...]
LIQUIDADO 3.300,00
25/02/2025 02010090
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO [...]
LIQUIDADO 1.650,00
25/02/2025 02010088
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO [...]
LIQUIDADO 1.750,00
24/02/2025 24020003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESCISÃO DE SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE.
LIQUIDADO 3.631,30
24/02/2025 24020003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESCISÃO DE SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE.
EMPENHADO 3.631,30
24/02/2025 24020002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RESCISÃO DE SERVIDOR LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE.
LIQUIDADO 2.302,30
24/02/2025 24020002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RESCISÃO DE SERVIDOR LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE PEREIRO-CE.
EMPENHADO 2.302,30
24/02/2025 24020001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS POSTAIS - CORREIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHADO 5.000,00
24/02/2025 24010006
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
LIQUIDADO 2.333,00
24/02/2025 24010005
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
LIQUIDADO 3.967,00
24/02/2025 24010004
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANU [...]
LIQUIDADO 7.700,00
24/02/2025 10020004
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.02.0001, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO S [...]
PAGO 150,00
24/02/2025 10020003
ANANDA JOYCE DE AQUINO NUNES
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.02.0003, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLA [...]
PAGO 150,00
24/02/2025 10020002
CICERO CARLOS DE AMORIM
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.02.0002, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLA [...]
PAGO 150,00
24/02/2025 10020001
RAIZA MARIA DE AQUINO ABAGARO
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 10.02.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLA [...]
PAGO 300,00
24/02/2025 03020002
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EMULTI DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 20.844,96
24/02/2025 02010324
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
LIQUIDADO 431,34
24/02/2025 02010323
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
LIQUIDADO 5.418,55
24/02/2025 02010322
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
LIQUIDADO 27.951,12
24/02/2025 02010321
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
LIQUIDADO 139.548,27
24/02/2025 02010320
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, [...]
LIQUIDADO 7.709,33
24/02/2025 02010319
URSA COMERCIAL LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS [...]
LIQUIDADO 20.683,00
24/02/2025 02010318
URSA COMERCIAL LTDA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS [...]
LIQUIDADO 7.536,50
24/02/2025 02010305
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
PAGO 1.360,00
24/02/2025 02010304
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, [...]
PAGO 669,00
24/02/2025 02010303
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO [...]
PAGO 23,00
24/02/2025 02010256
CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTÓRARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, SENDO:
PAGO 1.671,79
24/02/2025 02010155
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
PAGO 44.241,12
24/02/2025 02010155
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PER [...]
PAGO 2.639,34
24/02/2025 02010120
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PEREIROCE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20.10.01/2021, CONFORME O CONTR [...]
PAGO 29.000,52
24/02/2025 02010119
FERNANDA EDNARIA AIRES FALCAO
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE [...]
LIQUIDADO 4.400,00
24/02/2025 02010092
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA [...]
LIQUIDADO 3.650,00
24/02/2025 02010091
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, E PROJETOS PARA [...]
LIQUIDADO 3.500,00
24/02/2025 02010089
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO [...]
LIQUIDADO 1.850,00
24/02/2025 02010087
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
TERCEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO [...]
LIQUIDADO 1.650,00
24/02/2025 02010084
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HUMBERTO DE QUEIROZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAM [...]
PAGO 7.145,94
24/02/2025 02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFEDRENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
PAGO 4.379,94
24/02/2025 02010082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JANEIRO D [...]
PAGO 433,12
24/02/2025 02010082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 202 [...]
PAGO 822,34
24/02/2025 02010079
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES [...]
PAGO 1.394,50
24/02/2025 02010077
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O ME [...]
PAGO 1.637,09
24/02/2025 02010076
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PE [...]
PAGO 712,39
24/02/2025 02010074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20 [...]
PAGO 1.694,11
24/02/2025 02010074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 [...]
PAGO 1.762,17
24/02/2025 02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR [...]
PAGO 1.641,84
24/02/2025 02010072
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
PAGO 594,90
24/02/2025 02010072
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 4.114,04
24/02/2025 02010071
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
PAGO 5.859,33
24/02/2025 02010071
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU [...]
PAGO 12.570,81
24/02/2025 02010070
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JANEIRO [...]
PAGO 2.587,95
24/02/2025 02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
PAGO 6.106,30
24/02/2025 02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 20 [...]
PAGO 5.673,71
24/02/2025 02010063
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CEDIDOS, PARA REALIAR AS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
LIQUIDADO 94.819,47
24/02/2025 02010060
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
LIQUIDADO 26.845,92
24/02/2025 02010059
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
LIQUIDADO 6.320,62
24/02/2025 02010058
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
LIQUIDADO 4.554,00
24/02/2025 02010056
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍ [...]
LIQUIDADO 7.286,40
24/02/2025 02010055
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARTACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
LIQUIDADO 7.648,44
24/02/2025 02010051
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
LIQUIDADO 6.569,24

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