| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 10/07/2025 | 02010071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
 | PAGO | 20.515,68 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
 | PAGO | 9.177,17 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010070 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JUNHO DE 2025.
 | PAGO | 2.906,68 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010009 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
 | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA CID - CONTRIBUICAO INTERVE [...]
 | PAGO | 54,71 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010009 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
 | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA CID - CONTRIBUICAO INTERVE [...]
 | LIQUIDADO | 54,71 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010006 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
 | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
 | PAGO | 0,05 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010006 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
 | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS LIQUIDAÇÃO DO CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SEC [...]
 | PAGO | 13.290,70 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010006 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
 | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
 | PAGO | 5.851,45 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010006 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
 | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
 | LIQUIDADO | 13.290,70 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010006 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
 | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
 | LIQUIDADO | 0,05 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010006 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
 | 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FIN [...]
 | LIQUIDADO | 5.851,45 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 09070002 J.L. COSTA ESTEVAM EPP
 | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO-FIO, ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS, RECUPERAÇÃO DE CERCAS E PODA [...]
 | EMPENHADO | 21.655,35 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 09070001 ANDRE LUIZ OLIVEIRA BENEVIDES
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO LEI INCENTIVO AO ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE FOM [...]
 | LIQUIDADO | 150,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 09070001 ANDRE LUIZ OLIVEIRA BENEVIDES
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10 DE JULHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 09.07.0001, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO LEI INCENTIVO AO ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE FOM [...]
 | EMPENHADO | 150,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 07070002 VALMIR LOPES DE SOUZA COSTA
 | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO À CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELOTRÔNICO Nº 1605.01/2025, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS [...]
 | PAGO | 2.677,54 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 07070001 V L DE SOUZA COSTA SERVIÇOS E EVENTOS - MINGO PROD
 | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO À CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELOTRÔNICO Nº 1605.01/2025, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIA [...]
 | PAGO | 2.677,54 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 07030003 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME
 | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRIMEIRO ADTIVO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A À Z, DA LINHA FARMA (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
 | LIQUIDADO | 16.579,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 05020005 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FARM. LTDA
 | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTAN [...]
 | LIQUIDADO | 1.210,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 05020004 J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
 | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. ( HOSPITAL ), PROCESSO LICITATÓRIO RESULTAN [...]
 | LIQUIDADO | 1.161,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 02010310 BANCO DO BRASIL SA
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JULHO DE 2025.
 | PAGO | 10,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 02010310 BANCO DO BRASIL SA
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 10,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 02010231 LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB PAGAMENTO REFERENTE AO  QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
 | PAGO | 600,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 02010230 LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO [...]
 | PAGO | 3.900,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 02010220 LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO  QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNIC [...]
 | PAGO | 1.595,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 02010199 MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
 | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DO HOSPITAL MUNICÍPAL HUMBERTO DE QUEIROZ, JU [...]
 | LIQUIDADO | 3.125,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 02010198 MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME
 | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRET [...]
 | LIQUIDADO | 3.125,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 02010083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
 | PAGO | 3.943,30 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 02010079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JUNHO  [...]
 | PAGO | 1.261,32 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 10010002 MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROC [...]
 | PAGO | 575,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 08070001 MANUPA COM EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIP VEI ADAP
 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE (FUNDEB 30%), COM PROPÓSITO DE PROPORCIONAR TRANSPOR [...]
 | EMPENHADO | 964.500,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010317 BANCO DO BRASIL SA
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE JULHO DE 2025.
 | PAGO | 20,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010317 BANCO DO BRASIL SA
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 20,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010262 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO  PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇ [...]
 | PAGO | 3.750,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010261 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO  PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇ [...]
 | PAGO | 3.250,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010260 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO  PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇ [...]
 | PAGO | 3.500,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010259 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO  PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇ [...]
 | PAGO | 4.000,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010258 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO  SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍ [...]
 | PAGO | 828,80 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010253 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CETRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE  [...]
 | PAGO | 154,80 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010244 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO  CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE RESPONSABILIDADE  [...]
 | PAGO | 148,72 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010231 LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME [...]
 | LIQUIDADO | 600,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010230 LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
 | 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME [...]
 | LIQUIDADO | 3.900,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010220 LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO QUARTO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS (REGIME [...]
 | LIQUIDADO | 1.595,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PAGAMENTO REFERENTE AO  CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PE [...]
 | PAGO | 45.941,46 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010155 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXER [...]
 | LIQUIDADO | 45.941,46 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010153 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
 | 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO  SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍ [...]
 | PAGO | 752,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010129 ALZIRA FELIX BEZERRA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CAVALCANTE, Nº 992, SÃO BENTO, PEREIRO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO [...]
 | PAGO | 1.000,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010118 A AMARO F DA SILVA ME
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, JUNTOS AS UNIDADES  [...]
 | PAGO | 500,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010118 A AMARO F DA SILVA ME
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, JUNTOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUN [...]
 | LIQUIDADO | 500,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010117 A AMARO F DA SILVA ME
 | 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PAGAMENTO REFERENTE AO  PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPI [...]
 | PAGO | 700,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010115 A AMARO F DA SILVA ME
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE AO  PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPI [...]
 | PAGO | 1.700,00 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO [...]
 | LIQUIDADO | 3.943,30 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JUNHO DE 2025,
 | PAGO | 636,76 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025,
 | LIQUIDADO | 636,76 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 1.261,32 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JUNH [...]
 | PAGO | 1.401,61 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 1.401,69 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JULHO DE 2025.
 | PAGO | 1.534,25 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE JUNHO DE 2025.
 | PAGO | 1.246,30 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 1.246,30 |  | 
	
                                                        | 08/07/2025 | 02010074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 1.534,25 |  |